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中共祁连团委2026年项目支出绩效目标公开表

编辑:马德平 发布时间:2026-03-20 19:11 信息来源:祁连县人民政府 阅读次数: 字号:【默认
2026年县级部门预算项目支出绩效目标表
单位:万元
单位名称 项目名称 项目类别 预算数
(万元)
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 度量单位 分值权重
其中:预算执行率权重10%
合计- - - 117.25
021001-中国共产主义青年团祁连县委员会(本级) 63222226R000000006285-编制外长期聘用人员支出 12-编外人员类 98.25 进一步加强和规范我单位临聘人员管理,严格控制编外人员规模,降低行政成本,提高办事效能,保障系统临聘人员用工的合法权益,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 成本指标 经济成本 编制外长期聘用人员支出 0 982528.68 20.00
产出指标 数量指标 编制外长期聘用人员数量 0 25 20.00
质量指标 人员到岗率 0 100 % 10.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 10.00
效益指标 社会效益 提升单位核心职能履行支撑 定性 提升 10.00
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 10.00
满意度指标 服务对象满意度 聘用人员对薪酬满意度 98 % 10.00
63222226T000000000380-团委工作经费 3-特定目标类 9.00 提高工作效率:通过合理安排工作经费的使用,提高工作效率, 确保工作按时完成,达到预期目标。合理分配工作经费,优化资源配置,确保每一笔 资金都得到最大的利用,提高工作绩效。 成本指标 经济成本 团委工作经费 0 90000 20.00
产出指标 数量指标 青年文体活动开展次数 3 15.00
质量指标 经费拨付及时率 0 100 % 15.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 10.00
效益指标 社会效益 团组织凝聚力提升 定性 提升 10.00
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 10.00
满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度 95 % 10.00
63222226T000000000382-少先队专项工作经费 3-特定目标类 2.00 推动少先队基层政权建设,深化少先队活动多样性,在青少年中起好带头示范作用,使广大青年凝聚在党团周围。 成本指标 经济成本 少先队专项工作经费 0 20000 20.00
产出指标 数量指标 少先队建设,开展文体活动涉及乡镇数量 0 7 15.00
质量指标 少先队建设,开展文体活动完成率 0 100 % 15.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 10.00
效益指标 社会效益 提升少先队员思想道德素质 定性 提升 10.00
可持续影响 有效维护青少年合法权益 定性 有效维护 10.00
满意度指标 服务对象满意度 少先队满意度 95 % 10.00
63222226T000000000383-维权经费 3-特定目标类 1.00 聚焦青年群体维权需求:围绕青少年就业创业、婚恋交友、学习生活、权益保障等重点领域,构建线上线下融合的维权服务体系,实现青年维权诉求“件件有回应、事事有着落”。 成本指标 经济成本 维权经费 0 10000 20.00
产出指标 数量指标 开展维权法律知识培训涉及乡镇 0 7 10.00
质量指标 开展维权法律知识培训完成率 0 100 % 10.00
监督职能履行完成率 0 100 % 10.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 10.00
效益指标 社会效益 提高群众维权意识 定性 提高 10.00
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 10.00
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 95 % 10.00
63222226T000000000416-预防青少年犯罪工作经费 3-特定目标类 2.00 以经费保障为核心,支撑教育、干预、矫治全链条工作开展,降低青少年违法犯罪率,提升青少年法治素养与健康成长能力,筑牢平安社会建设基础。 成本指标 经济成本 预防青少年犯罪工作经费 0 20000 20.00
产出指标 数量指标 青少年法制教育宣传,未成年人防毒宣传涉及乡镇数量 0 7 13.00
质量指标 宣传活动完成率 0 100 % 13.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 14.00
效益指标 社会效益 降低未成年人涉毒行为 定性 降低 6.00
降低青少年违法犯罪行为 定性 降低 6.00
可持续影响 提高青少年法制意识和未成年人防毒意思 定性 提高 8.00
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 95 % 10.00
63222226T000000000418-“两新”组织团建经费 3-特定目标类 2.00 加强“两新”领域已建团组织整理整顿,全力推动“两新”领域团的建设提质增效;积极推动“两新”团建示范创建,打造形成省市县三级团建示范点。 成本指标 经济成本 “两新”组织团建经费 0 20000 20.00
产出指标 数量指标 “两新”组织团建经费活动开展 3 13.00
质量指标 “两新”组织团建活动完成率 0 100 % 13.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 14.00
效益指标 社会效益 完善组织树 定性 完善 10.00
可持续影响 加强“两新”领域团的建设提质增效 定性 有效加强 10.00
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 95 % 10.00
63222226T000000000419-西部计划志愿者补助经费 3-特定目标类 3.00 对西部计划志愿者政策引导、培养使用、生活关心、成长关注,为志愿者开展服务和成长成才创造条件。改善乡镇团委工作;强化团建意识,坚持服务青年。 成本指标 经济成本 西部计划志愿者补助经费 0 30000 20.00
产出指标 数量指标 西部计划大学生志愿者经费涉及人数 0 26 13.00
质量指标 补助经费发放到位率 0 100 % 13.00
时效指标 工作完成时间 0 2026 14.00
效益指标 社会效益 保障单位正常工作 定性 保障 10.00
可持续影响 人员配备合理性 定性 合理 10.00
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 95 % 10.00
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