| 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
| 其中:预算执行率权重10% | |||||||||||
| 合计- | - | - | 117.25 | ||||||||
| 021001-中国共产主义青年团祁连县委员会(本级) | 63222226R000000006285-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 98.25 | 进一步加强和规范我单位临聘人员管理,严格控制编外人员规模,降低行政成本,提高办事效能,保障系统临聘人员用工的合法权益,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 编制外长期聘用人员支出 | 0 | 982528.68 | 元 | 20.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制外长期聘用人员数量 | 0 | 25 | 人 | 20.00 | |||||
| 质量指标 | 人员到岗率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升单位核心职能履行支撑 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 人员配备合理性 | 定性 | 合理 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员对薪酬满意度 | ≥ | 98 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000380-团委工作经费 | 3-特定目标类 | 9.00 | 提高工作效率:通过合理安排工作经费的使用,提高工作效率, 确保工作按时完成,达到预期目标。合理分配工作经费,优化资源配置,确保每一笔 资金都得到最大的利用,提高工作绩效。 | 成本指标 | 经济成本 | 团委工作经费 | 0 | 90000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 青年文体活动开展次数 | ≥ | 3 | 次 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 经费拨付及时率 | 0 | 100 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 团组织凝聚力提升 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 人员配备合理性 | 定性 | 合理 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000382-少先队专项工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 推动少先队基层政权建设,深化少先队活动多样性,在青少年中起好带头示范作用,使广大青年凝聚在党团周围。 | 成本指标 | 经济成本 | 少先队专项工作经费 | 0 | 20000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 少先队建设,开展文体活动涉及乡镇数量 | 0 | 7 | 个 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 少先队建设,开展文体活动完成率 | 0 | 100 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升少先队员思想道德素质 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 有效维护青少年合法权益 | 定性 | 有效维护 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 少先队满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000383-维权经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 聚焦青年群体维权需求:围绕青少年就业创业、婚恋交友、学习生活、权益保障等重点领域,构建线上线下融合的维权服务体系,实现青年维权诉求“件件有回应、事事有着落”。 | 成本指标 | 经济成本 | 维权经费 | 0 | 10000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展维权法律知识培训涉及乡镇 | 0 | 7 | 个 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 开展维权法律知识培训完成率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 监督职能履行完成率 | 0 | 100 | % | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高群众维权意识 | 定性 | 提高 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 人员配备合理性 | 定性 | 合理 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000416-预防青少年犯罪工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 以经费保障为核心,支撑教育、干预、矫治全链条工作开展,降低青少年违法犯罪率,提升青少年法治素养与健康成长能力,筑牢平安社会建设基础。 | 成本指标 | 经济成本 | 预防青少年犯罪工作经费 | 0 | 20000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年法制教育宣传,未成年人防毒宣传涉及乡镇数量 | 0 | 7 | 个 | 13.00 | |||||
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 0 | 100 | % | 13.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 14.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 降低未成年人涉毒行为 | 定性 | 降低 | 6.00 | ||||||
| 降低青少年违法犯罪行为 | 定性 | 降低 | 6.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 提高青少年法制意识和未成年人防毒意思 | 定性 | 提高 | 8.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000418-“两新”组织团建经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 加强“两新”领域已建团组织整理整顿,全力推动“两新”领域团的建设提质增效;积极推动“两新”团建示范创建,打造形成省市县三级团建示范点。 | 成本指标 | 经济成本 | “两新”组织团建经费 | 0 | 20000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “两新”组织团建经费活动开展 | ≥ | 3 | 次 | 13.00 | |||||
| 质量指标 | “两新”组织团建活动完成率 | 0 | 100 | % | 13.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 14.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善组织树 | 定性 | 完善 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 加强“两新”领域团的建设提质增效 | 定性 | 有效加强 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000419-西部计划志愿者补助经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 对西部计划志愿者政策引导、培养使用、生活关心、成长关注,为志愿者开展服务和成长成才创造条件。改善乡镇团委工作;强化团建意识,坚持服务青年。 | 成本指标 | 经济成本 | 西部计划志愿者补助经费 | 0 | 30000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部计划大学生志愿者经费涉及人数 | 0 | 26 | 人 | 13.00 | |||||
| 质量指标 | 补助经费发放到位率 | 0 | 100 | % | 13.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 14.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障单位正常工作 | 定性 | 保障 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 人员配备合理性 | 定性 | 合理 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||