| 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
| 其中:预算执行率权重10% | |||||||||||
| 合计- | - | - | 181.38 | ||||||||
| 001001-中共祁连县委办公室(本级) | 63222226T000000000188-党史办书籍编印费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 党史相关编印主要是为了让广大群众更深入的了解祁连大事记,该项目的主要工作是承担全县地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂、出版 | 成本指标 | 经济成本 | 编印费 | 0 | 30 | 万元 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥ | 6000 | 册 | 10.00 | |||||
| 收集资料调研次数 | ≤ | 5 | 次 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 书籍编印合格率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 书籍验收达标率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 编纂工作开展及时性 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善本县地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂、出版 | 定性 | 完善 | 10.00 | ||||||
| 让广大群众更深入的了解祁连大事记 | 定性 | 了解 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 编纂工作管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 5.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000189-档案馆案卷保护专项业务经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 目标1:档案修表、去污、加固 目标2:提高档案工作的质量和水平。计划整体提升档案相关服务质量,提高档案工作人员业务能力 | 成本指标 | 经济成本 | 档案馆案卷保护专项业务经费 | 0 | 2 | 万元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案维修次数 | ≥ | 1 | 次 | 20.00 | |||||
| 质量指标 | 档案修复合格率 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 档案修复及时性 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | |||||
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 档案管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000193-信息网络费 | 3-特定目标类 | 5.21 | 目标1:使网更加顺畅,为各项工作提供便利;抗干扰力强,保证度高;扩大了干部的信息量,提高工作效率。 目标2:业务开通按年交纳费用,乙方所提供的FTTH和财政专线终端设备,按国家标准三包政策实行保修。 目标3:业务全部为FTTH宽带,速率100M/条;其中包括2T云盘。 | 成本指标 | 经济成本 | 信息网络费 | 0 | 5.21 | 万元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务周期 | 0 | 1 | 年 | 10.00 | |||||
| 宽带数量 | ≥ | 1 | 条 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 网络网速保障率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 办公网络通畅率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 运维服务及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高工作人员积极性 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||
| 提高办公效率 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 日常维护机制健全性 | 定性 | 健全 | 5.00 | |||||||
| 信息共享有效性 | 定性 | 高效 | 5.00 | ||||||||
| 配套设备设施健全性 | 定性 | 健全 | 5.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000194-消防系统维保费 | 3-特定目标类 | 2.20 | 档案馆消防控制室检测及相关维修,确保档案馆消防安全,保障档案馆人员及全部档案的安全,便于档案馆工作顺利开展. | 成本指标 | 经济成本 | 消防系统维保费 | 0 | 2.2 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修保养次数 | ≥ | 2 | 次 | 10.00 | |||||
| 检测次数 | ≥ | 2 | 次 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 消防系统运行合格率 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 确保档案馆消防安全 | 定性 | 确保 | 5.00 | ||||||
| 保障档案馆馆藏文书安全 | 定性 | 保障 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 保障档案馆日常消防工作可持续发展 | 定性 | 保障 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 档案馆工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000195-党代会经费 | 3-特定目标类 | 8.00 | 党代会是党内民主的重要标志,只有按期召开,党内民主建设才会向前发展,对全县经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策 | 成本指标 | 经济成本 | 党代会经费 | 0 | 8 | 万元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≥ | 200 | 人 | 5.00 | |||||
| 办公用品采购次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 会议召开次数 | ≤ | 2 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 规划审议准确率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 工作开展及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 工作部署及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 会议用品采购及布置及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 参会人员安排及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 对全县经济建设、社会发展做出决策 | 定性 | 做出 | 10.00 | ||||||
| 强化对委员及成员的工作进行监督和评议 | 定性 | 强化 | 10.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 党代会会议流程长效机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000200-督查系统运行费 | 3-特定目标类 | 3.27 | 督查智慧系统运行费及工作经费主要用于保障县委大督查工作顺利开展,保障县委领导批示文件的下发和相关部门办理工作,提升办公效率,提高办公质量 | 成本指标 | 经济成本 | 督查系统运行费 | 0 | 32700 | 元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统优化次数 | ≥ | 2 | 次 | 20.00 | |||||
| 质量指标 | 系统运行合格率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高办公效率 | 定性 | 提高 | 10.00 | ||||||
| 优化督察智慧系统运行 | 定性 | 优化 | 10.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 确保日常工作可持续发展 | 定性 | 确保 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000201-应急密码通信系统维护经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 目标1:做好应急通信车辆、车载设备保养维护,确保应急通信系统安全畅通 目标2:做好培训、演练等保障机制,提高突发事件应对和处理能力 | 成本指标 | 经济成本 | 应急密码通信系统维护经费 | 0 | 2 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急通讯演练次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||
| 车辆公里数 | ≥ | 2000 | 公里 | 5.00 | |||||||
| 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 应急通讯设备安全通畅率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高突发事件应对和处理能力 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||
| 确保应急通信系统安全畅通 | 定性 | 确保 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 建立健全应急密码通信系统长效机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机要干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000205-调研经费 | 3-特定目标类 | 30.00 | 目标1:为督查全县日常工作的全面落实,进行下乡调研工作 目标2:及时完成对全县7个乡镇及县直机关的督查、调研工作 | 成本指标 | 经济成本 | 调研工作经费 | 0 | 10 | 万元 | 5.00 | |
| 车辆维修费 | 0 | 10 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 调研产生差旅费、燃油费、车辆保险费 | 0 | 10 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡调研工作开展次数 | ≥ | 200 | 次 | 5.00 | |||||
| 调研参与干部数量 | ≥ | 15 | 人 | 5.00 | |||||||
| 下乡公务用车次数 | ≥ | 30 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 调研成果达标率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 参与调研干部覆盖率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 公务用车标准符合率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 调研工作及时开展率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高下乡调研的工作成果 | 定性 | 提高 | 7.50 | ||||||
| 提高领导干部为人民群众服务意识 | 定性 | 提高 | 7.50 | ||||||||
| 可持续影响 | 下乡调研工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000211-深化改革工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 为破解全县经济社会发展中重点难点问题,全面推进年度重点改革任务落实落地、取得成效,计划2026年开展全县性重大改革课题研究1项、改革专题培训1场、赴改革先进地区学习观摩1次,强化全县改革工作实效 | 成本指标 | 经济成本 | 培训、督察、改革事项评估等费用 | 0 | 1 | 万元 | 5 | |
| 深化改革宣传品制作费用 | 0 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
| 深化改革办公用品及材料装订等费用 | 0 | 1 | 万元 | 5 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 印制相关改革事项宣传册,资料档案装订数量 | ≥ | 200 | 套 | 5 | |||||
| 开展全面督察工作次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||
| 开展改革事项评估次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||
| 县委全面深化改革委员会会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 宣传材料质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||||
| 宣传合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 改革事项评估及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 深化改革委员会议召开及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强深化改革工作取得的成效 | 定性 | 加强 | 10 | ||||||
| 全面推进年度重点改革任务落实落地、取得成效 | 定性 | 推进 | 5 | ||||||||
| 可持续影响 | 深化改革长效机制健全性 | 定性 | 健全 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |||||
| 63222226T000000000213-书记基金 | 3-特定目标类 | 20.00 | 目标1:解决了部分贫困户、老党员的燃眉之急 目标2:加强了与群众之间的关系 目标3:促进工作不断深入 | 成本指标 | 经济成本 | 慰问7个乡镇及县城困难户及老党员费用 | 0 | 5 | 万元 | 5.00 | |
| 慰问一线职工费用 | 0 | 5 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 书记下乡调研车辆保养保险及相关费用 | 0 | 10 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问贫困户、老党员次数 | 0 | 7 | 个 | 5.00 | |||||
| 慰问困难老党员次数 | ≥ | 10 | 人 | 10.00 | |||||||
| 慰问一线职工次数 | ≥ | 10 | 人 | 5.00 | |||||||
| 下乡公务用车次数 | ≥ | 20 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 慰问工作开展覆盖率 | ≥ | 98 | % | 5.00 | ||||||
| 慰问工作开展及时率 | ≥ | 98 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 完成工作时间 | 0 | 2026 | 年 | 5.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强党群关系 | 定性 | 加强 | 10.00 | ||||||
| 提高老党员及困难职工满意度 | 定性 | 提高 | 10.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 困难职工及老党员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000215-机要和保密工作经费 | 3-特定目标类 | 6.00 | 目标1:加强对保密法、保密知识的宣传、教育培训工作,进一步提高全县干部群众的保密意识。 目标2:加强对单位的保密检查指导和涉密人员管理,消除泄密隐患。加大对社会文印店、废品收购店等的检查力度,及时查处泄密事故。 | 成本指标 | 经济成本 | 保密电脑、打印机、碎纸机及软件等保密设备购买费用 | 0 | 2 | 万元 | 5.00 | |
| 设备检查费用 | 0 | 1 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 保密宣传品制作费用 | 0 | 2 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 车辆维修及保养费用 | 0 | 1 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保密电脑、打印机、碎纸机及软件等具有保密资质的设备购买次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||
| 保密检查及消除工具购买次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 保密工作检查次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 制作保密宣传品、保密知识读本购买次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 保密工作、培训会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 购买产品合格率 | 0 | 100 | % | 5.00 | ||||||
| 培训合格率 | 0 | 100 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 5.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障国家各类机密事项受到严格保护 | 定性 | 保障 | 5.00 | ||||||
| 提高全县干部职工的保密意识 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 提升提高全县干部群众的保密意识 | 定性 | 提高 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000216-中共祁连县委全体会议经费 | 3-特定目标类 | 5.50 | 目标1:对全县经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策; 目标2:听取和审议十四届县委常委会工作报告,对常委会及其成员的工作进行监督和评议; 目标3:对常委会提请决定的问题或必须由全委会决定的其他重要问题作出决策。 | 成本指标 | 经济成本 | 中共祁连县委全体会议经费 | 0 | 5.5 | 万元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥ | 200 | 人 | 5.00 | |||||
| 采购会议用品份数 | ≥ | 200 | 份 | 5.00 | |||||||
| 会议召开场次 | ≥ | 2 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 规划审议准确率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 研究成果验收合格率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 办公用品质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 会议开展及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 会议用品采购及布置及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 参会人员安排及时率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 重大事件及决策上会率 | ≥ | 98 | % | 5.00 | |||||
| 对委员及成员的工作进行监督和评议 | ≥ | 98 | % | 5.00 | |||||||
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 审议决策对全县经济建设、社会发展的积极作用 | 定性 | 作用 | 5.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000217-密码通讯值班补助费 | 3-特定目标类 | 0.40 | 目标1:为保障密码工作人员值班工作状态及缓解密码通讯人员负荷劳动量的现状,有效提高密码值班工作效率,提升处置应急信息及时率 | 成本指标 | 经济成本 | 密码通讯值班补助费 | 0 | 4000 | 元 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 密码通讯工作人员数量 | ≥ | 4 | 人 | 10.00 | |||||
| 每人每天值班补助 | 0 | 10 | 元/天 | 10.00 | |||||||
| 法定节假日值班补助 | 0 | 15 | 元/天 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 工作完成达标率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 处置应急信息及时率 | ≥ | 98 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 值班补贴到位及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高密码工作者工作积极性 | 定性 | 提高 | % | 10.00 | |||||
| 可持续影响 | 密码通讯值班机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 值班人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000218-机要保密工作培训经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 目标1:加强对保密法、保密知识的宣传、教育培训工作,进一步提高全县干部群众的保密意识。 目标2:加强对单位的保密检查指导和涉密人员管理,消除泄密隐患。加大对社会文印店、废品收购店等的检查力度,及时查处泄密事故。 | 成本指标 | 经济成本 | 机要保密工作培训经费 | 0 | 3 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||
| 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | ||||||
| 培训合格率 | ≥ | 98 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 加强对单位的保密检查指导和人员管理 | 定性 | 加强 | 5 | ||||||
| 提高全县干部职工的保密意识 | 定性 | 提高 | 5 | ||||||||
| 可持续影响 | 保密工作长效机制健全性 | 定性 | 健全 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000000219-党史业务工作经费 | 3-特定目标类 | 3.00 | 目标1:为进一步加强我县党史信息工作,充分调动广大党史工作者的积极性和主动性。 目标2:提高党史工作的质量和水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 党史业务工作经费 | 0 | 3 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购次数 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | |||||
| 出差次数 | ≥ | 10 | 次 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 办公用品使用率 | ≥ | 98 | % | 5.00 | ||||||
| 办公用品质量标准达标率 | 0 | 100 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 完成工作时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高党史工作的质量和水平 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||
| 加强我县党史信息工作 | 定性 | 加强 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 党史宣传工作可持续发展 | 定性 | 持续发展 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000220-电子政务内网加装防火墙经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 目标:加强对单位的保密检查指导和涉密人员管理,消除泄密隐患。保障保密工作正常开展,从而进一步提升保密工作严谨性,提高工作人员工作积极性 | 成本指标 | 经济成本 | 电子政务内网加装防火墙经费 | 0 | 15 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备次数 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | |||||
| 购买防火墙系统数量 | ≥ | 1 | 套 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 防火墙拦截成功率 | 0 | 100 | % | 5.00 | ||||||
| 设备合格率 | 0 | 100 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 根据各项工作计划定期开展 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 保护各类机密事项 | 定性 | 保护 | 5.00 | ||||||
| 提高全县干部职工的保密意识 | 定性 | 提高 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 提升全县干部职工保密意识 | 定性 | 提升 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000221-党政应急密码通信系统建设费 | 3-特定目标类 | 18.10 | 为保障机要和保密工作长久发展,为搭建专用机要和保密会议室提供支持,保障机要和保密工作更加严谨,大力提高我县保密工作高质量发展 | 成本指标 | 经济成本 | 建设费及维护费 | 0 | 18.1 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥ | 2 | 次 | 20.00 | |||||
| 质量指标 | 会议室正常运行情况 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 日常监控工作可持续发展 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000222-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 13.70 | 编制外长期聘用人员全年工资、医疗保险、养老保险金、住房公积金、失业金、生育保险、工伤保险等发放,更好地保障了本单位工作人员的生活质量,从而提高工作人员的积极性,推动本单位工作质量的提高 | 成本指标 | 经济成本 | 编制外长期聘用人员支出费用 | 0 | 136991 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制外长期聘用人数 | 0 | 3 | 人 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 编制外长期聘用人员工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 编制外长期聘用人员资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 编制外长期聘用人员支出及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高了编制外长期聘用人员工作积极性 | 定性 | 提高 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 提高编制外长期聘用人员长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 编制外长期聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000001210-县委常委会议室升级改造项目 | 3-特定目标类 | 9.00 | 该项目资金主要用于县委常委会议室升级改造项目支出,为县委常委等工作人员提供良好的工作环境,提升工作效率。 | 成本指标 | 经济成本 | 县委常委会议室升级改造项目经费 | 0 | 9 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造会议室数量 | 0 | 1 | 个 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 县委常委会议室升级改造项目完工率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 项目改造完成年限 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提供良好的工作环境 | 定性 | 提供 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 建立良好工作环境长效性 | 定性 | 建立 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县委常委及工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10.00 | |||||