| 2026年县级预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
| 其中:预算执行率权重10% | |||||||||||
| 合计- | - | - | 49.51 | ||||||||
| 023001-中共祁连县委社会工作部(本级) | 63222226R000000005779-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 4.51 | 目标1:按时完成本职工作;目标2:进一步提高工作质量,保质保量完成工作任务;目标3:配合信访工作及志愿者服务工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 编制外长期聘用人员支出 | ≤ | 4.51 | 万元 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作任务次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 | |||||
| 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 1 | 年 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 定量指标 | ≥ | 4.51 | 万元 | 10 | |||||
| 社会效益 | 提高工作质量 | 定性 | 提高 | 10 | |||||||
| 可持续影响 | 提升工作质量 | 定性 | 提升 | 5 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||
| 63222226T000000000184-特困群体执行救助专项基金 | 3-特定目标类 | 20.00 | 目标1:保障困难群众基本生活;目标2:进一步提升全县人民生活水平;目标3:解决困难群众上访事件,维护社会安定团结。 | 成本指标 | 经济成本 | 特困群体执行救助专项基金 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助困难上访群众次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |||||
| 质量指标 | 救助困难上访群众及时处理率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 救助困难上访群众满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高社会稳定性 | 定性 | 提高 | 10 | ||||||
| 解决困难上访群众实际问题 | 定性 | 解决 | 10 | ||||||||
| 可持续影响 | 提升社会稳定性 | 定性 | 提升 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上访困难群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000000185-信访应急专项经费 | 3-特定目标类 | 4.00 | 目标1:保障信访办公室正常开展工作、提高工作效率;目标2:进一步使全县的信访工作得到提升;目标3:有效解决农民工等上访事件,劝返赴京、赴省、赴州上访人员,维护社会稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 信访应急专项经费 | 0 | 4 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劝返赴京、赴省、赴州上访次数 | ≥ | 3 | 次 | 20 | |||||
| 质量指标 | 提升事件处理成功率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 时效指标 | 信访事件处理及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 及时受理、转办、督办、反馈群众来访 | 定性 | 及时 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 提高社会稳定性 | 定性 | 提高 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上访群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000000187-两新工委(社会组织、非公经济组织工作经费) | 3-特定目标类 | 4.00 | 目标1:两新工委(社会组织、非公经济组织工作经费);目标2:进一步提升两新工委党员意识;目标3:尽量解决两新工委、非公经济组织党员活动经费以及困难党员两节慰问。 | 成本指标 | 经济成本 | 两新工委(社会组织、非公经济组织工作经费) | ≤ | 4 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非公经济党组织活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | |||||
| 两新工委社会组织活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 非公经济党组织活动完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 两新工委社会组织活动完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 组织活动及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 发挥两新工委、非公经济党组织社会贡献力量 | 定性 | 发挥 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 提升全县两新工委组织工作能力 | 定性 | 提升 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000000190-志愿者服务补助等专项工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 目标1:保障志愿者服务办公室工作经费、加强志愿者培训提升服务质量;目标2:建立一支专业的志愿者服务队伍;目标3:提升志愿者服务次数 | 成本指标 | 经济成本 | 志愿者服务补助等专项工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶弱助困次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||
| 志愿者培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | |||||||
| 志愿者服务次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 扶弱助困质量标准达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||||
| 志愿者培训合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 志愿者服务达标率 | ≥ | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升志愿者服务质量 | 定性 | 提升 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 提升志愿者服务意识 | 定性 | 提升 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 志愿者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000000192-驻京、驻省工作经费 | 3-特定目标类 | 12.00 | 目标1:保障全省驻京、驻省群众信访接待工作、维护社会稳定;目标2:开展全县赴京、赴省、赴州群众信访工作;目标3:保障信访工作人员工作经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 驻京、驻省工作经费 | ≤ | 12 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待赴京、赴省上访事项人次 | ≥ | 5 | 次 | 20 | |||||
| 质量指标 | 提升事件处理成功率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 时效指标 | 处理事件的及时率 | 0 | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 及时受理、处理赴京、赴省上访群众信访 | 定性 | 及时 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 提高社会稳定性 | 定性 | 提高 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上访群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |||||