| 2026年县级部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) |
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
| 其中:预算执行率权重10% | |||||||||||
| 合计- | - | - | 488.18 | ||||||||
| 008001-中共祁连县委政法委员会(本级) | 63222200023T000000017-''雪亮工程"网络租赁费 | 3-特定目标类 | 227.57 | 雪亮工程一期、二期、三期、社会资源信息系统网络租赁费,公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目正常运行 | 成本指标 | 经济成本 | 用电费用 | 0 | 7.09 | 万元 | 10.00 |
| 网络租赁费用 | ≤ | 220.48 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 网络租赁天数 | 0 | 365 | 天 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 网络正常运转率 | ≥ | 95 | % | 7.50 | ||||||
| 网络维护及时率 | 0 | 100 | % | 7.50 | |||||||
| 时效指标 | 工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提升办事效率 | 定性 | 有效提升 | 5.00 | ||||||
| 确保公共安全视频监控建设联网设备的正常使用与运行 | 定性 | 确保 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 网络可持续使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10.00 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||
| 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 63222200024T000000130-县综治工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 目标1:推动平安祁连建设 目标2:整治社会治安突出问题,3、社会综合治理有序进行,社会管理综合治理督查、考核等工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 县综治工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决社会治安突出问题数量 | > | 20 | 起 | 5.00 | |||||
| 集中宣传活动次数 | > | 5 | 次 | 5.00 | |||||||
| 质量指标 | 宣传活动参与率 | ≥ | 80 | % | 10.00 | ||||||
| 社会治安突出问题解决率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 完成社会治安突出问题解决及时率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众安全提升率 | 定性 | 有效提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 社会治安突出问题解决机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222200024T000000137-平安创建工作经费 | 3-特定目标类 | 5.30 | 目标1、推动平安祁连建设 目标2:对平安创建测评考核、对平安创建动态管理,平安创建测评、考核、挂牌、动态管理。 | 成本指标 | 经济成本 | 平安创建工作经费 | ≤ | 5.3 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中宣传平安创建次数 | ≥ | 10 | 次 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 平安创建宣传参与率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 平安创建工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众安全提升率 | 定性 | 有效提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 平安创建工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222200024T000000139-国家安全人民防线工作经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 国家安全人民防线治理,保护国家安全利益,维护国家稳定,防范和打击间谍情报机关和其他敌对势力的渗透、颠覆、分裂和破坏。 | 成本指标 | 经济成本 | 国家安全人民防线特勤成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10.00 | |
| 国家安全人民防线工作成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专项督查次数 | ≥ | 2 | 次 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 受理治安案件查处率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 工作任务完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众安全提升率 | 定性 | 有效提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 国家安全工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222200024T000000140-依法治县工作经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 目标1:推动平安祁连建设 目标2:提高全民法治意识,依法治县工作考核、测评、督查等,作为提升社会治理能力,是实现中华民族伟大复兴的重要手段 | 成本指标 | 经济成本 | 依法治县工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中宣传活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 宣传活动参与率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 依法治县工作任务完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众平安提升率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | |||||
| 可持续影响 | 依法治县工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222200024T000000142-扫黑除恶专项经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 加强基层组织建设的环境优化,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。 | 成本指标 | 经济成本 | 扫黑除恶情报线索奖励成本 | ≤ | 1 | 万元 | 5.00 | |
| 扫黑除恶工作办公成本 | ≤ | 2 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 扫黑除恶工作宣传成本 | ≤ | 2 | 万元 | 5.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扫黑除恶宣传宣次数 | ≥ | 10 | 次 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 扫黑除恶宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 群众安全提升率 | 定性 | 有效提升 | 5.00 | ||||||
| 依法治县水平提升情况 | 定性 | 有效提升 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 扫黑除恶工作机制健全性 | 定性 | 长期有效 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222200024T000000200-特岗经费 | 3-特定目标类 | 6.00 | 主要为全县反恐、维稳、保障国家安全、维护社会稳定等提供必要的情报和线索。主要使用于特殊岗位的收支管理等工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 特岗经费 | ≤ | 6 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密 | 0 | 0 | 其他 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 特岗情报线索准确率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提升社会稳定 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 有效提升应急预案健全 | 定性 | 有效提升 | 5.00 | |||||||
| 人员配置齐全性 | 定性 | 齐全 | 5.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000067-国家司法救助配套资金 | 3-特定目标类 | 3.00 | 进一步规范我县司法救助工作有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,有力助推平安祁连、法治祁连建设。 | 成本指标 | 经济成本 | 国家司法救助配套资金 | ≤ | 3 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 司法救助人数 | ≥ | 5 | 人 | 20.00 | |||||
| 质量指标 | 司法救助案件办结率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 司法救助工作完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效减少极端恶性事件发生数量 | 定性 | 有效减少 | 5.00 | ||||||
| 有效减少信访事件数量 | 定性 | 有效减少 | 5.00 | ||||||||
| 可持续影响 | 司法救助机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000082-综合智慧调度中心水电及维护费 | 3-特定目标类 | 20.00 | 1、支付水电费、日常维护费。2、切实发挥综合中心智慧大脑和智慧中枢作用,为县委、县政府宏观决策、科学管理和改善民生提供真实可靠的参考依据。 | 成本指标 | 经济成本 | 综合指挥调度中心水电及维护费 | ≤ | 20 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护保障次数 | ≥ | 4 | 次 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 日常维护任务完成质量达标率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 水电正常使用时间 | ≥ | 365 | 天 | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 维护及时率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提升调度中心工作效率 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000086-培训费 | 3-特定目标类 | 10.80 | 1、推动政法干警党的创新理论武装更加系统深入、政治训练更加扎实有效、履职能力培训更加精准管用。干事创业精气神更加昂扬饱满、干警教育培训体系更加科学健全。 | 成本指标 | 经济成本 | 培训费 | ≤ | 108000 | 元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 50 | 人 | 10.00 | |||||
| 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 培训签到率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | ||||||
| 培训合格率 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 培训开展时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 政治能力提升率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | |||||
| 可持续影响 | 干警教育培训体系健全性 | 定性 | 健全 | % | 10.00 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与培训干警满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000192-千岗万哨社会治理工作经费 | 3-特定目标类 | 60.00 | 加强基层治理体系和治理能力现代化建设部署要求,切实提高我县基层治理社会化、法制化、智能化、专业化水平,逐步探索形成党建引领基层治理的祁连模式。 | 成本指标 | 经济成本 | 千岗万哨社会治理工作经费 | ≤ | 60 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会治理服务平台正常运营时间 | ≤ | 365 | 天 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 社会治理服务平台维护故障率 | 0 | 0 | % | 5.00 | ||||||
| 社会治理服务平台维护合格率 | 0 | 100 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 社会治理服务平台维护及时率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 社会治理服务平台相应及时率 | ≤ | 100 | % | 10.00 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会治理水平提升情况 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 社会治理平台运营管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000492-奖励基金 | 3-特定目标类 | 2.00 | 完善激励机制、推进见义勇为英雄模范表彰工作,形成惩恶扬善、扶危济困的社会氛围,鼓励群众积极参与见义勇为,改善社会风气。 | 成本指标 | 经济成本 | 奖励基金 | ≤ | 2 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 见义勇为奖励基金 | 0 | 1 | 万元 | 10.00 | |||||
| 举报奖励基金 | 0 | 1 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 奖励基金发放率 | ≥ | 15 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善全县群众参与社会治理的奖励机制 | 定性 | 有效完善 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 通过奖励机制形成惩恶扬善、扶危济困的社会氛围 | 定性 | 长期有效 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222225T000000000493-祁连县社会治理综合服务中心办公经费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 对群众来访事件无差别受理,形成社会治理的指挥部,形成能办事、办成事的中央处理器,保障人民群众合法权益,维护社会和谐稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 祁连县社会治理综合服务中心办公经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件受理件数 | > | 400 | 个 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 案件办结时间 | 0 | 2026 | 年 | 20.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会治理能力提升情况 | 定性 | 有效提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 社会治理工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 案件当事人满意度满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226R000000006689-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 20.51 | 发放编外人员工资,解决编外人员再就业,保障编外人员劳动报酬及社保缴纳,增强社会稳定,增加单位劳动力,提高单位办事效率。 | 成本指标 | 经济成本 | 编制外长期聘用人员支出 | ≤ | 20.5145 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员 | 0 | 5 | 人 | 15.00 | |||||
| 质量指标 | 办公效率提升率 | ≥ | 95 | % | 15.00 | ||||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 98 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 有效提高办事效率 | 定性 | 有效提高 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 提高工作积极性 | 定性 | 有效提高 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | > | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000315-维稳基金 | 3-特定目标类 | 20.00 | 突发事件应急处理,保障在各类突发事件发生后,能够迅速、有效提供资金支持,用于维护社会稳定、确保社会秩序平稳恢复,维护公共安全和社会和谐。 | 成本指标 | 经济成本 | 维稳基金 | ≤ | 20 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急资金平均拨付时间 | ≤ | 24 | 小时 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 资金使用信息公开率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 0 | 100 | % | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 有效提升社会稳定 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 政法维稳工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||
| 63222226T000000000500-社会综合治理维稳工作经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 目标1:推动平安祁连建设;目标2:整治社会治安突出问题;目标3:开展扫黑除恶宣传,扫除黑恶势力,净化社会环境。 | 成本指标 | 经济成本 | 社会管理工作经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10.00 | |
| 政法维稳工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 10.00 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政法维稳涉及乡镇数量 | ≤ | 7 | 个 | 10.00 | |||||
| 集中宣传社会管理次数 | > | 15 | 次 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 集中宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5.00 | ||||||
| 受理治安案件查处率 | > | 80 | % | 5.00 | |||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 全县信息化建设提升情况 | 定性 | 有效提升 | 2.50 | ||||||
| 群众办事效率提升率 | ≥ | 80 | % | 2.50 | |||||||
| 群众安全感提升情况 | 定性 | 有效提升 | 2.50 | ||||||||
| 依法治县水平提升情况 | 定性 | 有效提升 | 2.50 | ||||||||
| 可持续影响 | 社会管理工作机制健全性 | 定性 | 长期有效 | 5.00 | |||||||
| 政法维稳工作机制健全性 | 定性 | 健全 | 5.00 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||
| 案件当事人满意度 | ≥ | 95 | % | 5.00 | |||||||
| 63222226T000000000830-提前下达2026州级综治维稳经费 | 3-特定目标类 | 14.00 | 开展基层综治维稳督导检查,排查化解基层矛盾纠纷,搜索研判维稳情报线索,实现社会治安明显好转,人民群众安全感持续提升的良好局面。 | 成本指标 | 经济成本 | 2026年州级综治维稳经费 | ≤ | 14 | 万元 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | ≤ | 7 | 个 | 10 | |||||
| 综治维稳次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 综治维稳覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 社会治安形式明显好转,提升人民群众安全感 | 定性 | 提升 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 提高基层维稳工作机制健全性 | 定性 | 提高 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |||||
| 63222226T000000001129-提前下达2026年政法综治维稳专项资金 | 3-特定目标类 | 62.00 | 应用62万元,用于保障全县安全稳定、维护正常工作与社会秩序为核心,科学统筹经费预算与使用,精准投向安保设施升级、人员专业培训、隐患排查整治等关键领域,严格执行经费管理规范,确保资金使用合规、搞笑、透明,以有限经费实现安保效能最大化,为各项工作平稳开展筑牢安全资金保障防线。 | 成本指标 | 经济成本 | 2026年政法综治维稳专项资金 | ≤ | 62 | 万元 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | 0 | 7 | 个 | 10.00 | |||||
| 维稳安保次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 10.00 | |||||||
| 质量指标 | 维稳安保覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 2026 | 年 | 10.00 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升人民群众安全感 | 定性 | 提升 | 10.00 | ||||||
| 可持续影响 | 提高维稳安保工作机制健全性 | 定性 | 提高 | 10.00 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |||||